7月3日,集團黨委審計委員會第一次全體(擴大)會議召開,集團黨委書記、董事長、黨委審計委員會主任周正雄出席會議并講話。
會議集中學習了習近平總書記在二十屆中央審計委員會第一次會議上的重要講話精神。
會議指出,內審作為審計工作不可或缺的重要組成部分,歷來受到黨中央的高度重視。自成立以來,集團黨委始終堅持將政治體檢、經濟體檢“雙體檢”作為各項工作的重中之重,并以此構筑防范企業生產運營等潛在風險防線,著力將風險防在最前沿,為集團健康可持續發展夯實基礎。
會議強調,要強化組織領導。要將扎實開展集團內部審計工作作為落實二十屆中央審計委員會第一次會議精神的重要舉措,堅持以問題為導向,圍繞規范化發展,進一步提高思想認識,堅持原則性與靈活性相結合,制度化、常態化開展好內部審計和內部巡察工作,扎實抓好過往“雙體檢”及內部審計反饋問題整改,將各類反饋問題的影響降到最低,切實通過不斷地修正和糾偏,護航集團健康發展。與此同時,集團審計部門、各二級公司要帶頭組織干部職工進行學習,學深悟透中央和省、市委關于審計工作的決策部署,以及集團黨委關于審計工作的部署要求,切實增強內部審計工作的執行力。
會議強調,要加快形成任務清單。要根據集團黨委統一部署要求,聚焦內部審計和內部巡察目標任務,盡快形成任務清單,明確各方責任,實行銷號式管理,在過程跟蹤管理上下功夫,在抓落實上見成效,不折不扣完成各項工作任務。
會議強調,要堅持審計工作與當前工作“兩不誤”。要在將省廳專項審計工作列為當前工作“第一任務”的同時,正確處理好審計工作與當前工作之間的關系,統籌抓好全年工作目標任務的落實,切實做到兩不誤、兩促進、兩提高。
會議強調,要加大審計工作的考核力度。要結合省、市委關于審計工作要求及集團兩輪“雙體檢”結果,在年底組織專門工作組,對集團內部審計工作的組織、實施、檢查、整改情況進行系統性評估,并將相關評估內容納入2023年度績效考核,進一步強化審計結果運用,為推動集團健康可持續發展提供有力審計監督保障。
集團領導班子成員,集團副總師、機關各部門負責人,各二級公司主要負責人、財務融資分管負責人及部門負責人等參加。